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| 超秦 公告本公司取得內部控制制度審查會計師合理確信報告
(115/05/05 17:03:33) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(8345)超秦-公告本公司取得內部控制制度審查會計師合理確信報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/04/30 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/04/30 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無 |
| •相關個股: 8345超秦
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